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2023年度审计工作报告:谋划新一轮财税体制改革(加强内部审计工作服务我局经济发展———对我局内部审计工作的思考)

财经资讯 2024-06-25 21:09:18
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2023年度审计工作报告:谋划新一轮财税体制改革(加强内部审计工作服务我局经济发展———对我局内部审计工作的思考)


2023年度审计工作报告:谋划新一轮财税体制改革

2023年度审计工作报告提到,深化重点领域改革,健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题,坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分,加大均衡性转移支付力度,健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政策进行评估和清理。完善中国特色现代企业制度,深入实施国有企业改革深化提升行动,探索建立国有经济布局优化和结构调整指引制度,推动国企做强做优主业,提高核心竞争力。加快全国统一大市场建设,制定全国统一大市场建设标准指引,对地方保护、市场分割、招商引资不当竞争等突出问题开展专项治理。全面落实促进民营经济发展壮大的意见及配套举措,更好解决市场准入、要素获取、权益保护等方面问题。

全文:国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告.pdf

国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告|全文

今天(25日)上午,审计署受国务院委托,向全国人大常委会报告了2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。

报告显示,2023年,中央一般公共预算收入总量107416.7亿元、支出总量149016.7亿元,赤字41600亿元,与调整后的预算持平。

国家发展改革委管理分配中央财政投资6800亿元,其中安排中央本级支出1800亿元、对地方转移支付5000亿元,主要投向重大基础设施建设,重大战略、区域协调和生态文明建设,产业链供应链稳定安全等7个领域。

近年来,审计署推进审计全覆盖,就是要对所有管理使用公共资金、国有资产、国有资源的地方、部门和单位,进行全面审计。今年的审计报告持续关注了国有资产管理使用情况。

审计署在对22户央企账面进行审计时发现会计信息不实、国有资产资金管理薄弱等问题。

在审计署重点审计的12家国有金融机构中,6家金融机构的信贷投放含金量不高,有的将其他类贷款违规变造为科技、绿色、涉农等重点领域贷款。4家银行680.59亿元名义上投向科技创新领域的贷款被挪作他用或空转套利。

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